同学,你好 可以参考 https://mp.weixin.qq.com/s/yij8S64J6JPpOBzpxvKp5w

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
去师好,请问,跟客户报价时,如何确定含税税率呢?比如,报价时,是收取客户9%、10%、11%、12%还是13%?这个如何确定比较合理?有没有计算方法呢
三个问题1.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,主要从事甲产品的销售。该产品每件售价300元(不含增值税),同时规定:若客户购买150件(含150件)以上,每件可获得5%的商业折扣。B公司于2021年11月1日购买甲产品300件。为早日回收款项,该销售附现金折扣条件2/10,1/20,n/30(假设计算现金折扣时不考虑增值税)。A公司于11月14日收到该款项,则实际收到多少元。2.作为购买方,如何抉择是否需要享受现金折扣?3、甲公司在2021年11月1日向乙公司销售-批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10000元,增值税税额为1300元,款项尚未收到。11月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予2%的减让。假定甲公司已确认收入;已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。(1)2021年11月1日销售实现,如何进行会计处理?(2)2021年11月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票,如何进行会计处理?(3)021年12月1日收到款项,如何进行会计处理?
各位伙伴 请教一下 : 我们售价里面含了运费,有时候给客户的业务单,单列了10元,有些是含在报价里面的 。 比如我们发货用了10元,也就收了客户10元。这种账务处理 怎么是最正规的啊? 我发货产生的运费是直接算运费吗? 还是给客户垫付的扣出来,去冲减收入, 但问题在与收入确认的时候 有些运费单列能扣出来 有写含在报价里剔不出来? 这种处理怎么比较好啊 谢谢各位
福州市小金飞饼公司是增值税一般纳税人,使用增值税税率13%:购进国内旅客运输服务可按9%税率确定进项税额。该公司2022年12月发生如下经济业务41.3日,提取备用金5,000元642、15日,向福州元有限公司借入300000元,存入银行,约定7个月后归还43、16日,收到小方投资共计60万元,其中40万元算作小方投资份额,资金已存入银11行44、17日,将盈余公积金35万元转增资木并报上商行政管理部门备案4518日,向福州建公司购买B材料100kg,不含税单价300元/kg:材料200kg含税16单价79.1元/kg:D材料300kg,不含税单价10元/kg,取得增值税专用发票,货物到货款已使用银行存款转账支付请写出以上业务的分录
老师,签订采购合同,骑缝章是只要供应商盖了就行吗?
老师好,购买方把发票丢失了,销售方可以在电子税务局做发票遗失 毁损报告吗 还是必须要购买方自己做的
请教老师:公司正常生产经营支出,按最新政策,多少钱可以无票报销?
你好!抖音到账未开票收入全部报未开票收入进增值税报表,那以后有人再来补开发票,那企业不多报增值税了吗
老师,我们公司是酒店的,小红书推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?是计入,销售费用-服务费还是计入销售费用-业务宣传费?
税法有规定,筹建期的科目必须去管理费用-开办费吗
老师,我们公司是酒店的,小红书推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?
老师 年末结账盈利的话必须提取法定盈余公积吗 可以不做这一步吗
老师您好,房产值八百多万,每个月租金只收三千多块钱,累计折旧全部进其他业务成本还是进管理费用?
老师你好,咱这个快账软件,我是一个个体户,专门进行一个酱油,醋,大酱,大米,散装的零售大约100个品,请问,我用咱们这个软件,可以做辅助核算吗?涉及到各店的库存,销售,想看单品。也有各店调拨 不想用购销存的软件,太复杂了,就是涉及到一个进货销货,可能进价不同的价位,然后是各店库存不够用了,又走店调拨,一共就是5个店
老师:可能是我没表达清楚,我想要的不是这个税率表,而是给客户报价时,一般不是有一个不开票价格,一个开票价价格吗?怎么在不开票的价格基础上计算开票价格呢?是加上几个点是合理的呢?
同学,你好 这个加的税点就是增值税
但直接加增值税税点,客户都会觉得高,平时13%的进项,一般就是加10%,但不知道如何确定为准
同学,你好 一般都是加上增值税的税率为税点的