你好; 意思让你自己去申请专票来 开。 现在根据规定 你们 经常开专票 ;那么 不给你代开了
【广东税务】尊敬的纳税人:东莞市长安盛洁防静电用品经营部(92441900L313762816)您所申请开具的增值税专用发票(申请单500024076119)审核不通过,原因:有其他不得申请代开专用发票的情形;您企业最近12个月代开增值税专用发票次数大于12次,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(2019年第33号),增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,可以使用增值税发票管理系统自行开具。,请在电子税务局“票种核定”模块申请核定增值税专用发票使用。 这个是什么意思?老师是不是税局不给代开了?
您所申请开具的增值税电子普通发票()审核不通过,原因:(3)其他,:目前电子税务局代开增值税电子普通发票模块,个人提供劳务、服务的,个人所得税征收品目均为劳务报酬所得,计入综合所得,由付款方代扣代缴个人所得税,预征率为20%,次年3月1日-6月30日与工资薪金、稿酬所得、特许权使用费一并进行个人所得税汇算清缴,多退少补。因此,代开此类发票请与付款方沟通,是否履行代扣代缴义务。如愿意代扣代缴,请自行备注:个人所得税由支付人依法扣缴。
异地提供建筑服务,在哪里开具发票? (1)一般纳税人只能自行开票。 (2)小规模纳税人可以在劳务发生地申请代开发票。 1国家税务总局公告 2016 年第 16 号: 第十一条,小规模纳税人中的单位和个体工商户出租不动产,不能自行开具 增值税发票的,可向不动产所在地主管国税机关申请代开增值税发票。 其他个人出租不动产,可向不动产所在地主管地税机关申请代开增值税发 票。 ②国家税务总局公告 2016 年第 17 号: 第九条 小规模纳税人跨具(市、区)提供建筑服务,不能自行开具增值税 发票的,可向建筑服务发生地主管国税机关按照其取得的全部价款和价外费用由 请代开增值税发票。 请问哈,目前这个政策还适用吗?有新的政策出来吗?
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30晚也可以减免是吧?
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30万也可以减免是吧?还是说普票可以免?文件里啥也没说专票还是普票
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
自已去申请的流程是什么,可以简单说说吗?
你好; 1.需要办理电子发票票种核定的纳税人,可登录本省电子税务局,通过选择“我要办税”,进入“发票使用”,再选择“发票票种核定”,办理增值税电子普通发票票种核定事项。 2.税务机关办理完成后,纳税人即可获取结果信息,并查询和打印办理结果。纳税人也可登录电子税务局后选择“我要查询”,进入“办税进度及结果信息查询”,查询办理进度和结果。
办理成功之后去哪里领金税盘,要带什么资料
你好; 现在你们都是新公司 是领取UK 的。 电子税务局去 申请 。 https://jingyan.baidu.com/article/546ae185740cf05048f28c21.html这个是步骤 参考下
我们申领专票是3联的吗
UK也可以开纸质发票吗?
你好; 是的。 是三联次 的; 可以是纸质或者是电子专票的; 都可以的
好的,谢谢老师
有没有Uk的安装流程?
不客气的。 学堂有这个课程的。我发给你看看 https://www.acc5.com/course/course_12110.html这个课程你可以去看看
好的,谢谢老师
不客气有空去看看 ; 希望能帮到你; 满意请给予评价