你好 借:主营业务成本 , 贷:库存商品—01产品,库存商品—02产品

结转本月份完工入库产成品的实际成本,其中01产品完工1000件,02产品完工1000件,均已验收入库,没有在产品。(会计分录)。
月末算结转本月已售出的01产品和02产品的生产成本,其中本月01产品售出1000件,02产品售出1000件,(会计分录。)
31日月末计算结转本月已售出01产品和02产品的生产成本,其中本月01产品售出1000件,02成品售出1000件。(会计分录。)
31日月末计算结转本月已售出的01号产品和02号产品的生产成本其中本月01号产品售出1000件02号产品售出1000件
月末月末计算结转本月已售产品成本。本月01号产品售出900件,02号产品售出600件。制作会计分录
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理