哈哈,转入本年利润先转入未分配利润的过程就是弥补亏损的过程哈
以下说法哪个对 (1)将本年的净利润转入利润分配——未分配利润,然后将上年未分配利润转入利润分配——未分配利润,这两个之和×10%计提法定盈余公积 (2)将本年的净利润转入利润分配——未分配利润,然后×10%计提法定盈余公积
年末结转本年利润到未分配利润后,再提取盈余公积吗?提完盈余公积再结转到利润分配未分配利润借方后,还需要再结转损益吗?
本年利润(净利润)不是先弥补亏损,提取盈余公积,分配完利润后才是未分配利润吗?怎么又说本年利润先转入未分配利润????再分配??到底未分配利润在哪里
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润?
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
那后来怎么还有个未分配利润
弥补完不一定就是刚好为0啊,