。您好,已经抵扣的进项转出。

我开给对方的专票,对方抵扣了,现在开红字发票信息表给我,这边是不是可以直接开红字发票,对方可以不把我之前的蓝字发票退货来吗?
材料商给我们寄了一张专票,我们已经抵扣了,现在对方需要我们退换,我们是开红字信息表,然后对方开红冲票,拿我们要把之前抵扣的票退换给他们吗?
老师,我们是一般纳税人,11月份取得的增值税专票,已认证抵扣,12月份我单位开的红字信息表,销售方给我开的红字专票,我之前认证抵扣的进项税额怎么处理呢?
对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了
老师,我是购买方,发票已经抵扣了,2021年12月开了红字信息表,然后报表自动做了进项税额转出,现在2022年2月对方说不需要之前红字信息表,也就是说我之前就不用开红字信息表,请问现在要怎么办?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
比如我今天开的红字信息表 进项数额是月底认证的时候 加上去吗
前面不是说已经抵扣了吗? 。已经抵扣。是把抵扣的做转出就行 转出的进项要交税。
具体步骤怎么操作呢
增值税附表,二,填写红字发票进项转出。
那是要到月底再转吗
您好。是的,月底底转出。申报期填写申报表。
就是得等申报的时候弄 对吧
申报时候填写进项转出。是的
就是申报报税的时候弄 但是我的发票认证税额是不是就要增加呢
。是你原来抵扣没有抵扣了的进项已经留底的进项退税。
那不是等于还少税吗 因为当时抵了那么多 现在冲红了 不是对不上当时的那个抵扣的税额了吗
发错了,是回复其他学员了。 申报的时候填写进项转出。然后当期如果不想交税,就多认证点进项。
比如我4月份冲红的里面税额有2万 4月底认证发票时候认证税额是10万 因为之前的那个要补 我是不是就可以认证12万的发票税额 把之前的补上去 然后再进行进项转出 是吗
这样处理是正确的。
就是4月多认证税额 把之前那个红冲已经抵扣的税额给补上 再进项转出 还是说进项转出再这之前操作
进项转出那一个月,你就多认证点进项,这样不用交税。
就是补上 对吧 等于我4月开的红字信息表 然后4月底认证多点进项 是吧
你好 对 就是这个意思 的 4月的要在 5.15号前认证