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之前别人给开的专票 已经抵扣了 现在我这边开红字信息表 那之前抵扣的税额怎么补呢

2022-04-02 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 13:55

。您好,已经抵扣的进项转出。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 13:57

比如我今天开的红字信息表 进项数额是月底认证的时候 加上去吗

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齐红老师 解答 2022-04-02 13:58

前面不是说已经抵扣了吗? 。已经抵扣。是把抵扣的做转出就行 转出的进项要交税。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 13:59

具体步骤怎么操作呢

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:04

增值税附表,二,填写红字发票进项转出。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:04

那是要到月底再转吗

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:06

您好。是的,月底底转出。申报期填写申报表。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:07

就是得等申报的时候弄 对吧

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:08

申报时候填写进项转出。是的

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:34

就是申报报税的时候弄 但是我的发票认证税额是不是就要增加呢

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:36

。是你原来抵扣没有抵扣了的进项已经留底的进项退税。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:37

那不是等于还少税吗 因为当时抵了那么多 现在冲红了 不是对不上当时的那个抵扣的税额了吗

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:39

发错了,是回复其他学员了。 申报的时候填写进项转出。然后当期如果不想交税,就多认证点进项。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:41

比如我4月份冲红的里面税额有2万 4月底认证发票时候认证税额是10万 因为之前的那个要补 我是不是就可以认证12万的发票税额 把之前的补上去 然后再进行进项转出 是吗

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:48

这样处理是正确的。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:49

就是4月多认证税额 把之前那个红冲已经抵扣的税额给补上 再进项转出 还是说进项转出再这之前操作

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:50

进项转出那一个月,你就多认证点进项,这样不用交税。

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快账用户9910 追问 2022-04-02 14:51

就是补上 对吧 等于我4月开的红字信息表 然后4月底认证多点进项 是吧

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齐红老师 解答 2022-04-02 15:00

你好 对 就是这个意思 的   4月的要在 5.15号前认证 

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。您好,已经抵扣的进项转出。
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