你好 借:委托加工物品 这里是你们加工的原材料 增值税 贷:银行存款 然后你们收到加工后的 借:原材料 增值税 贷:委托加工物品 银行存款 这里是加工费

你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,对方公司的原材料
这加工费发票一年开一次
你好,是的,加工费发票一年开一次
老师,没看明白你的解答,我每个月收到产品发票怎么入账?借:库存商品 进项税额 贷:应付账款 吗?收到加工费发票怎么入账?
不是啊 借:库存商品 贷:委托加工物品 收到发票的时候 借:增值税 贷:应付账款等
我们没有拿原材料,用的是对方的原材料,委托加工物资没科目没数
那你相当于是直接购买对方的产品的
那加工费发票怎么入账呢?
借:其他业务成本---加工费 贷:银行存款
产品销售是主营业务收入,这个入其他业务成本不对啊,没有其他业务收入匹配啊
但是你有进行加工啊,你要作为成本的
入制造费用-加工费吧,怎么说也不可能入其他业务成本
制造费用是你们自己加工的啊,对方又不是你们的员工
入其他业务成本没有对应的其他业务收入啊
这个没有说一定要有对应的啊,你这个是上个世纪的说法了
哦 好的 谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d