你好,1、不征税收入,如果是指增值税不征税收入,则全额计入收入进行核算: 借:应收账款 贷:主营业务收入 2、如果是免税,则先区分出增值税,再将免税的增值额计入营业外收入核算: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——增值税——销项 再做免征处理分录: 借:应交税费——应交增值税——税收减免 贷:营业外收入

不征税收入 免税收入怎么做分录
在做主营业务收入时有免税收入 不征税收入会计科目怎么写?
在做主营业务收入时有免税收入 不征税收入会计科目怎么写?
老师,免征增值税,那收入分录怎么做呢
增值税普票未达起征点的税费免税做收入,什么时候做分录,怎么做?
老师,明天去找质控老师清Q,总共24家,怎么才能让质控过二审快点?
老师,个税手续费返还,增值税申报表上,填在未开票收入拦,6%税率,然后全部出现黄色感叹号!,有提示,问是确认还是修改
外贸出口企业首笔收汇之后,录入退税数据,录申报收汇情况表,,只是首笔这样对吗?首笔退下来之后后面就不用再收汇是吧?
出口货物小规模纳税人免增值税申报收入怎么填 出口免税栏代码是啥 选哪一项
老师,请解答一下。去年的绩效发不了 但是又不想在汇算清缴的时候纳税调增 有什么好的解决办法
请问停产停业,还没注销的企业固定资产还要计提折旧吗?
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-税收减免 再做免征处理分录 借:应交税费-应交增值税-税收减免 贷:营业外收入
是不是少了这步?
你好,我上面是写的这一部分分录的哦
我这样写对?
这样也是对的。也是可以的
我是不是可以不用税收减免这个科目 直接用销项税 然后再结转到营业外收入
是的,你直接用税收减免或销项都是一样的,最终都是结转到营业外收入