你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
资产负债表中的预收应收和应付预付期末余额栏数据是填写期末余额是取当期发生额?如果只取科目余额,无预付金额,而应付账款出现负数,报表是否正确?
资产负债表,预收款项项目根据,预收账款和应收账款科目期末贷方余额填列,如果应收账款和预付账款,都有坏账准备,预收款项的期末余额考虑吗?
老师,资产负债表的应付账款=应付账款的余额加上预付账款的贷方余额,我的预付账款余额是贷方,为什么在资产负债表带出来的报表预付账款还有期末数?
老师 预付账款的余额和预收账款的余额资产负债表期末余额怎么填写,还有之前没有预收和预付我这么处理
账上没有设置预收预付账款的,资产负债表有预付账款余额是怎么来的
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师之前没有预收和预付正常吗 账做在哪里
你好,没有预收和预付,也可能是正常的 比如根本没有发生预收和预付的业务
就是之前没有,后面有了 是什么问题
一直都没有预收和预付
你好,之前没有,后面有了,这个并不能说明一定有问题 比如之后发生了预收和预付的业务
但是和之前做的科目是一样的
你好,有应收账款明细贷方余额,应付账款明细借方余额吗?
我就有一个期末余额
你好,需要去看明细账,看是否有应收账款明细贷方余额,应付账款明细借方余额
这个是有的
你好,比如应收账款明细贷方余额,就需要在报表的预收账款栏次体现啊
之前没有预付账款,从8开始有的,我的这个数怎么查
预付和预收
你好,需要去看明细账,看是否有应收账款明细贷方余额,应付账款明细借方余额