您好 借:应收账款11300 贷:应收票据11300
老师,银行承兑汇票到期对方无力支付的分录怎么写?谢谢
10万面粉,成本3万增值税发票13%款未收 3个月后签发银行承兑汇票或商业承兑汇票(不带息) 到期无力偿还(分 别写出银行承兑汇票和商业承兑汇票 到期无力偿还的会计分录)
前期收到F公司签发的面值为11300元的商业承兑汇票到期,对方无力支付,写分录
前期收到F公司签发的面值为11300元的商业承兑汇票到期,对方无力支付
前期收到F公司签发的面值为11300元的商业承兑汇票到期,对方无力支付
为什么这边法定代表人电话跳不出来
有限合伙的账务和公司账务处理一样吗
老师要是我要改一下之前月份的一个凭证,我摘要应该怎么说?
请问老师,我公司是建筑公司,签订合同10万,客户应该开13%专票,但是开不了票,想不开票直接抵减合同款,请问应该抵多少合适
老师,刚才提问时间到了上线,没有回答完,就是想问下,公司有些手工活,附近居民拿回家做,我们按非全日制用工签合同,按工资薪金申报,刚才老师说不可,,是有什么风险吗?公司为他们购买工伤保险
老师,个体工商户经营范围中包含普通道路运输,但没有道路运输许可证,也没有车辆,拉运货物的车辆是挂靠的其他运输公司,到实际经营业务的是个体工商户的老板,这样我们可以用个体工商户给客户开具运输发票吗?
合同跟商业发票上面写fca,报关单写fob可以吗?因为现在报关单已经没有fca这个选项了,这种会影响我们开票吗
做账软件里面没有在建工程,这个怎么处理
办公室用的抽纸入办公费吗?拿的餐盒筷子之类的呢
老师,请问个税申报系统,有一个人添写完员工信息还没报送,请问可以删除吗?
刚刚提交了答案上去,显示应收帐款是错误的
前期收到F公司签发的分录怎么写的? 请问是预收款还是应收款?
没有答案就是显示是错误的
收到的货款 对方给的承兑 到期不能收回 就应该这样分录的 那正确答案也没有么?