您好 比如您是招待客户的,就填写在个人消费里

老师,公司取得一张酒店住宿费发票,我想进项税额转出,请问填哪一行?
公司请的管理咨询老师,老师来公司住酒店的住宿费,开的专用发票,这个发票能抵扣吗?是否需要做进项税额转出?
老师 我想问一下我们是一般纳税人 有一个注册地 当地酒店住宿的进项发票能抵扣吗?还是需要做进项税额转出呢
请问老师,公司法人在公司所在地没有房子,一直住在酒店,酒店开的住宿费发票可以计入正常费用吗,进项税额可以抵扣吗?
老师,请问酒店住宿费发票税额之前抵扣了,现在想进项税额转出,增值税申报表二进项税额转出,应填那一栏
是填在15栏对吗?
需要说因为什么进项转出的?
就是说这笔业务是什么业务?什么原因才不能抵扣的?
就是个人住宿的开回来的专票
就填写在第15行就正确。