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老师好,请问这个应纳税所得额为什么是用5000-(13300-12300)?还有选项D为什么答案是写的递延所得税负债400万,这个是怎么算的。

老师好,请问这个应纳税所得额为什么是用5000-(13300-12300)?还有选项D为什么答案是写的递延所得税负债400万,这个是怎么算的。
2022-04-06 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-06 23:05

您好!13300-12300是2017年公允价值变动,这个是税法不承认的,所以会计利润5000要减掉这个公允价值变动 400是暂时性差异1600乘以25%得来的

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您好!13300-12300是2017年公允价值变动,这个是税法不承认的,所以会计利润5000要减掉这个公允价值变动 400是暂时性差异1600乘以25%得来的
2022-04-06
您好 2021年12月31日股权公允价值为700万元 原来成本620 增加了其他综合收益700-620=80 增加的其他综合收益要确认递延所得税负债80*0.25=20
2023-08-12
所得税费用=应交所得税+(递延所得税负债发生额-递延所得税资产发生额)
2022-08-31
您好,其他综合收益是6000*15%。其他两个数据计算条件,题目没给
2023-08-05
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