这个费用的话入到今年就可以。

老师,去年12月银行发生的一笔转账业务,租赁场地费,2000元,今年3月18号才开的发票,这个费用是做到去年12月还是今年3月?
老师,您好。我是开体育场的,进账主要是租赁房屋的发票。去年12月份我做了12万的暂估,这个月的进账发票有去年7月开出来的10万租赁发票1还有去年12年开出来的租赁房屋的发票。我请问这个去年7月的10万今年是怎么入账?
老师,您好。我是开体育场的,进账主要是租赁房屋的发票。去年12月份我做了12万的暂估,这个月的进账发票有去年7月开出来的10万租赁发票1还有去年12年开出来的租赁房屋的发票。我请问这个去年7月的10万今年是怎么入账?
老师你好,收到一张去年12月开的房租发票,备注租赁时间是去年12月到今年二月,这个票要怎么入账?
去年12月份收到一张餐费专用发票,我直接做的费用,今年3月份税务局然后我做进项税额转出,怎么做分录税额是5.1元我去年12月份做了管理费用差旅费509.9 贷银行存款515元,这个还要进项转出吗
老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
是因为费用少还是因为今年才取得的发票?
你这个去年做账怎么做的?
去年的账现在重新做,相当于还没做,之前让别人做的,发现财务报表上的数据和企业所得税季度申报表的数据根本对不上,都是瞎编的,现在根据企业所得税季度申报表的数据倒推财务报表,数据还是对不上 ,还得我大厅更正企业所得税季度申报表
老师,费用票这个季度发生的下个季度再报,或者隔年这种有什么规定?
费用发票一般都不能跨年报销的
像我这种银行流水是去年12月,费用是今年3月18,可以直接做到今年吗?
对,你可以做到今年账里
老师,做账的时候根据银行流水做,但是没有发票,隔几个月才开的发票,这种应该怎么做?根据收到发票的时间做合理,但是银行流水时间又对不上,怎么处理
这种你可以先暂估费用,然后等发票来了,再把咱国的费用冲销了,再按照发票入账。
暂估费用分录怎么写
借某某费用,贷应付账款暂估。
那我的这笔2000元的租赁费,直接做费用,不要暂估了吧?直接做到今年费用可以吗
你直接坐到今年也可以。
费用小可以这么做还是以后什么情况也可以这么做?
费用小的话是可以这么做的。
具体的费用上限有规定吗
这个并没有,你自己其实根据企业规模判断一下就行。
好,谢谢老师,给您好评
好的好的,多谢多谢