借:待处理财产损益,360,贷:现金360,借:管理费用 200,其他应收款 160,贷:待处理财产损益360
2、甲公司在现金清查过程中,发现现金短缺200元,原因待查。查明短缺原因后,其中100元是出纳员黄姗工作失职造成的,应由其负责赔偿;另外100元无法查明原因,经批准转作管理费用。编制相关会计分录。
大明公司金清查,发现短缺360元,经查实其中160元属于出纳员小王责任,应由其赔偿,赔款尚未收到,另外200元,无法查明原因,经批准作为管理费用处理。
大明公司金清查,发现短缺360元,经查实其中160元属于出纳员小王责任应由其赔偿,赔偿尚未收到,另外200元无法查明原因,经批准作为管理费用处理
(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。
7.公司月末进行现金清查,发现短缺现金500元,经查实,其中150元属出纳员责任就由其赔偿,款项尚未收到,另外350元无法查明原因。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?