你好; 这个要计入成本去哈;佣金支出 有5%税前扣除的
您好,我们是一家房地产经纪公司,另一家房地产经纪公司代我们销售房屋我们给对方公司钱,他们给我们开票,中间的这种商业行为是算劳务还是服务费?他们应该给我们开什么票?
我公司为房地产经纪公司,对外开票为经纪代理服务费,成本也是其他公司开具的经纪代理服务费,问一下我公司的所得税是全额扣除还是按收入的5%扣除?
我想咨询一下,我们是房地产分销公司,现在我收到别个开给我们公司的发票是代理经纪服务费,我怎么入账,是进成本还是费用?
我公司的经营范围既有房地产经纪服务,又有广告代理服务,且核定了文化事业建设费。但我公司开票的收入都是房地产经纪服务收入,那我申报广告业文化事业建设费时的应征收入是不是填0?
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师好 这里的财政拨款,我有点不是很明白,是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体,他们在收到的时候不用作为财政补贴处理,相应的这些所对应产生的支出不能税前列支,但要相应做台账管理,是这意思吗? 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入,是为什么?
老师,你好,请问我公司采购了一批货物,因为没有付款,所以对方没有开发票过来,但是货物已经在我仓库了,我公司现有销售了这批货物,但是不知道进项发票是怎么开的,我现在要开给客户,在新增货物信息的过程中,应该怎么分类呢?
@董孝彬老师你好,帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的,5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
为什么现值指数要1+?因为现值指数大于1吗?不是1082.72/2300吗?
老师好 我想问这里一次性收取租金,老师课上举例是不是写错了?在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗?或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了:可对上述已确认的收入,“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗?为什么老师课上只写确认1万,我觉得这里有问题,麻烦老师帮忙看看。
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备,那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
是计入的主营业务成本,您的意思是我取得的这些成本票只能扣除5%吗?
你好; 是的。 佣金服务费是的按5%
我取得的这些发票不应该算是成本吗,如果按照佣金算的话,我只能按5%扣除,这样所得税太大了吧
你好; 是成本的 ; 只是这部分 佣金是 考虑5%扣除标准的; 还有就是你们要看下你们这个 发票; 根据《财政部、国家税务总局关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕29号),企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出,不超过以下规定计算限额以内的部分,准予扣除。超过部分,不得扣除。其他企业,按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。 根据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第二十条规定,企业委托境外机构销售开发产品的,其支付境外机构的销售费用(含佣金或手续费)不超过委托销售收入10%的部分,准予据实扣除。
这个文我有看过,如果必须按这个文走的话交的税太大了,有没有什么办法规避一下,现在汇算还没有过,我可不可以重新换发票,改成服务费或者劳务费避免一下这个问题
你好 ; 你们可以考虑下自己员工做大部分 ; 少部分都 佣金处理 好一些的