您好,这个可以找替票啊,找一些其他替票用
老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理
你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
老师您好,我想问下就是现在汇算清缴发现8月份有一笔辅助生产成本没有结转16万多,应该怎么调整合适呢,我24年第四季度申报的时候有利润有税款
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
去年支付的法律顾问费3万也开发票了,今年因为其他原因又退回给我们2万,请问去年的这发票需要红冲吗?
看一下我自己总结的借款费用分录模板,对吗?
老师,我能问问,就是那种公式符号,精讲课,老师没具体讲,我看到公式不太明白,特别是这种,后面老师会细说吗?该是说我要把专题也要听?会不会影响后面考试。专题目前没什么时间听
老师请问购入例如,黄瓜,西红柿,卷心菜。大类开是农副产品吗,供应商开给公司大类全是 蔬菜 :黄瓜,丝瓜,西葫芦。不是农富产品,这样对吗
公司厂房租赁要怎么交税?
替票?那替票不也是企业的实际支出吗?这部分替票不本来也是要实际税前扣除的吗?如果替票不是企业的实际支出那不就成虚开发票了吗?
如果就替票就可以在税前扣除
老师,我不太明白这个替票的意思,找来的替票也是企业实际发生的支出,还是不是?如果是话这部分所谓的替票本身也是企业这个月实际发生本科就要扣除,那房租应该调增的税额不还是在那儿吗?
找来的替票也是实际支出,如果有替票,就可以扣除了老师
不明白,比如我这个月取得了两张发票,一张10000一张20000,我可以税前扣除30000,后面又取得了20000无票支出,用前面的20000发票替这张无票20000,实际我不就只扣除了10000吗,如果我后面取得的2万无票支出能取得发票的话,那我这个月一共能税前扣除的支出是5万,前后能税前扣除的部分相差了4万啊
不是啊,你不能这样算,你没有确定发票虽然实际支出了,但是不能扣,只有在确定发票的时候才可以扣,是这个意思
这两万就是无法取得发票,拿来的替票也不是这两万的发票,扣也是的替票的实际支出,无票的支出不还是在那儿没扣吗?是我钻牛角尖儿了吗?
老师,拿的替票就是为了扣这无票的两万的支出的,是这个意思
您的意思是无票的两万不入账,用替票去入账吗
对啊,说的就是这个意思。
这样不算虚开?
不算,想抵扣就这样做就可以