你好是。你好,是的,是这个政策的。

老师请问小规模纳税人的最新优惠政策是不是可以这样归纳。 第一,季度开票不超过45万免增值税,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度开专票照常交税,普票超过45万也正常交税 第三,2022年第二季度起至年底,开普票只要连续12个月不超过500万,免增值税。开专票正常纳税。 第四,2022年4月1日起,小规模无论开专普票,都适用3%的税率,减按1%的政策只到2022年3月31日。
就是现在小规模的,从4月1号开始不是免那个增值税吗?普票嗯,如果说客户季度现在从4月1号开始啊,季度超过45万以后也是免吗。现在有200万收入,分开几个月开票能免增值税?小规模的一年是不能超过500万的吧
4月1日起,小规模纳税人开普票免税,不超过年度500万都免税,是吗?企业和个体工商也这样吗?
请问老师,小规模季度不超三十万,一般纳税人月度不超十万是不是教育费附加地方教育费附加都免税,只交城建税,而且城建税减半? .小规模开具普票不含税收入500万内免征增值税(2022年4月1日至2022年12月31日),(专票+普票不超500万),普票开免税发票,小规模开专票虽然整体收入没超过500万,也是正常要交税的是吗?
2022年4月1日起,增值税销售额不超过500万免征,这个政策含个体工商户吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
增值税只分小规模和纳税人,不分企业和个体工商户啥的。都是普票免税,专票3个点
老师,一般税务新政策,都是在哪里看?税务局官网吗?
。您这个理解的是对的。关注国家税务总局官网或者公众号。还有当地税务局网站。
老师,个体工商户小规模有核定的税季度30万,这个开普票也是季度30万才免税吗?那个普票免税,不超过500万的,是查账征收的吗?
。小规模现在是500万以内普票免税。 确定你们增值税核定征收吗?如果核定征收按核定。 核定征收多数是指所得税。
那应该是指经营所得税吧。那除了这个不也得交增值税,找的外账会计,就的季度30万以内交税
核定的是经营所得 核定的是经营 所得增值税,是正常处理,小规模政策一样。