您好,计算过程如下 469504.12*25%-469504.12*12.5%*20%

老师您好,我想请问一下,企业所得税现在计算,是按照应纳税所得额计算,那么现在享受的企业所得税优惠也是按照应纳税所得额来算吗
您好,请问一下小微企业 应纳税所得额是117376.03 应纳所得税额是11731.6 差额是105638.43这个差额是怎么计算出来的
符合小微企业,汇算清缴应纳税所得额2504664.11元,应纳税额626166.03(2584664.11×25%) 减免所得税额450699.62是怎么算出来的
小规模小微企业,申报所得税,系统自动算出应纳所得税额为98218.29,请教一下,这个金额是如何算出来的?
小规模小微企业,申报所得税,系统自动算出应纳所得税额为98218.29,请教一下,这个金额是如何算出来的?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做