18日 借,银行存款11300 贷,主营业收入10000 应交税费~增值税销项1300 借,主营业务成本13000 存货跌价准备2000 贷,库存商品15000
老师这是商品流通企业会计 5华夏批发公司9月末“库存商品”账户余额1000000元,按规定比例3%计提存货跌价准备3000元。10月份发生下列经济业务。 (1)18日,经批准削价销售冷背呆滞商品一批,原进价15000元,削价销售收入10000元,增值税额1300元款项已收存银行,用账存削价准备金,抵销削价损失2000元。 (2)31日“库仔商品”账户余额1200000元计算应补提的商品削价准备。要求:根据上述经济业务,编制相应会计分录。
3.华夏商业公司(零售企业)2021年12月发生以下业务:(计算结果以元为单位,涉及小数点保留2位。)(1)12月2日,华夏商业公司从本市立茂公司购进电冰箱50台,每台6000元,共计300000元,增值税额39000元。财务部门签发支票一张承付货款。华夏商业公司每台电冰箱零售价7200元,商品由家电组验收入库。写出相关会计分录。(6分)(2)服装组因季节交替,2021年12月12日有100件购入的女士裙子削价处理,该服装原售价113元,经批准削价为70元。原进价为90元,销售费用1元/件,增值税税率为13%,对该服装削价进行会计处理。根据削价减少的售价,调整库存商品的账面价值,根据可变现净值低于商品成本的差额计提存货跌价准备,写出计算过程及分录。(14分)
特美好商场,采用售价金额核算法,采用综合差价率计算已销商品应分摊的差价,月初“库存商品”账户余额218万元,“商品进销差价”账户余额101万元,含税销售额月末一次换算。2022年9月发生下列业务:(1)5日向本地百货批发公司购入300万元(不含税)商品,进项增值税共计39万元元,价税款以转账支票付讫,商品已由柜组验收入库,含税售价565万元。(2)10日、20日两次购入商品共计600万元(不含税),商品已由柜组验收入库,含税售价1017万元。(3)本月共计销售商品含税售价1356万元,款项全部收存银行。要求:1)根据业务(1)编制商品购进的会计分录2)根据业务(3)编制商品销售的会计分录3)计算本月销售商品的销项税,并编制确定销项税、调整主营业务收入的会计分录4)计算本月综合差价率和已销商品应分摊的差价5)编制调整主营业务成本的会计分录
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。上面的业务的会计分录怎么写还有要求里面的题目怎么做
向别的公司借款300万,每个月所支付的利息,需要对方公司开票吗?
请问,员工地铁充值发票可以报销做费用吗?谢谢
老师,新的企业所得税报表,职工薪酬一栏已计入成本费用的和实际支付的分别是填应付职工薪酬的那一栏的数,另外这个应付职工薪酬只是指工资还是也包括职工福利?
老师,一般纳税人只交城建税,是因为
老师,项目工期是5月开始,项目上6.7月计提发放了农民工工资,现在甲方又一次拨了80万的工资(项目全部工资部分),8.9月没有那么多人干活发不完,成本方面我可不可以暂估成材料,下个月冲掉在继续计提发放工资?
老师,请问我收到的发票比实际支出的多了几毛钱,如果我计入营业外收入,二级科目怎么写呢?
欠工程款,对方单位发票已提供,单位已注销怎么付款处理
老师,我们8月支付7月支付员工工资时,有个员工是要求支付的现金,我账上的库存现金余额只有几十元了,我做这个员工的分录时,我是应付职工薪酬,贷其他应收款社保,贷库存现金,但是我做完这笔分录库存现金的余额是负数,那我是不是可以找法人借一笔款,
公司申报了个税员工必须强制要交纳社保费吗
老师,请问一下公司减资公告发布了,现在去哪里查询公告的进度呀?
31日 计提存货跌价准备=1200000*3%-1000000*3%+2000=8000 借,资产减值损失8000 贷,存货跌价准备8000