固定资产累计折旧提完了以后就没有余额。

老师,购买固定资产分录是借:固定资产 贷:银行存款 然后折旧是借:管理费用 贷累计折旧么?? 那么累计折旧一直是贷方余额,什么时候才可以做贷方无余额呢???
老师,购固定资产,当月做,借,固定资产,贷银行存款,次月做折旧,借工程施工~折旧费,贷累计折旧,工程施工~折旧费什么时候结转工程结算成本
老师 固定资产 直接借 固定资产 贷 银行 然后下月 借 什么费用 贷 累计折旧 是这样吗
你好老师,这题怎么理解?这题借方为什么是制造费用和管理费用,贷方是累计折旧,为什么不是借方是累计折旧,贷方是制造费用和管理费用题目是:计提固定资产折旧8,000元,其中生产用固定资产折旧6,000元,厂部管理用固定资产折旧2,000元
生产企业,购入固定资产坩埚 借:固定资产—生产工具—坩埚 贷:银行存款 下月计提折旧是这样做分录吗?请老师指导 借:制造费用—折旧费 贷:累计折旧
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
全部提到累计折旧贷方了啊。怎么没余额,余额不是在贷方吗???
全部提了需要做什么分录,贷方才没有余额???
累计折旧是固定资产的备抵科目。
如果这个固定资产你用完了报废的话,就可以做固定资产清理。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评