你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

发放工资分录怎么做 老师
老师这张图片是未发放工资的分录,如果发放工资怎么做分录
老师,做工资,计提,发放的会计分录怎么做
老师,工资的计提和发放分录怎么做?
老师,发放工资会计分录怎么做?
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
老师,我们没申报增值税的时候,欠税2万,申报抵扣后还需要交1万。请问1滞纳金是按2万算不?2附加税是怎么计算呢?
我公司培训学校,小规模,有其他单位放信号塔机位3台,一年租赁费1万元,对方要求开租赁费发票。请问是3%征收率吗
借 应付职工薪酬薪酬 贷 应付职工薪酬 社保费 个人 贷银行存款对吗
这个社保是个人部分吧,不是这样的, 这个是完整的分录,你看一下 1、 月末计提时: 1)计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(应发数) 2、 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 →应发数 贷:其他应付款-社保(下月交银行,先扣出) →扣款 应交税费-应交个人所得税 →扣款 银行存款 →实发数
那之前做错了 可以调整吗
可以的,但是你金额很小,就没有必要调整的