你好!按实际使用情况分摊。做记账凭证是附个分摊表,即可。

商管公司,房产是别人的,我们负责管理,我们和房产方同属一个大集团不同分公司,我们租来再租出去,现在不是出来新的租赁准则吗? 问题一我们必须要用新的准则吗?可以用原来的吗 问题二收到房产方租赁费发票,还没付款,一般是一个期间的,我怎么入账?公司要求权责发生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 问题三收到客户支付的房租,我这边怎么入账?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期间的,公寓那边会短租,半年几个月的,商铺那边是全额的? 问题四和客户签了合同,有免租期,后面几年收款,目前只收了部分租金和押金,我这个账怎么做? 问题五以上涉及有来票没付款的,有收款没开票的?有开票没收款的,一般都是期间的,那么我这个增值税和企业所得税怎么申报
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 现在遇到的问题是,我调一部分费用后,发现房租、招待费用等在利润表中成了负数,这样调对吗,我应该怎么做
研发费用的不动产租赁费,我们公司分两部分,项目组占一半,管理层其他人员占一半,那这个房租直接按一半计入研发费用,这需要什么佐证材料嘛?证明是属于项目组的房租
老师,私营制造业 做水表的额,高新技术企业,24年老会计研发费用计提比例不够,税务局加计抵扣25年下半年被叫停了,我5月底接手会计工作,我这两天统计下,25年以来的这两个公司所谓的研发项目的明细账,要是没有原材料投入研发的凭证,或者测算下要是半年研发费用不够,还要拉人头凑研发工资的时候,是往原来的这两个项目里面拉人,还是自己根据那边管研发项目的同事发来的文档(又发来5个项目 ,每个写的就是名字不一样,内容差不多 也就3页左右)启用新的项目往里面拉人计提工资啊 我问了下,公司研发有职称的没几个人,员工都加起来36-7人,研发的要多少人啊?估计研发人员比例都不够。总之 。我的意思是如何在下半年凑够研发费用支出比例呢,老师给点思路和具体方法呗?
老师您好,投资收益需要交所得税吗?
预收冲应收时预收账款科目是做贷方负数还是做借方也可以
老师,企税报表,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该如何填写呢,需要注意些什么呢
老师,社保基数调整,需要补缴1-9月份调整部分,因为涉及有已经离职的人员,且补缴数额较小,如果公司全部承担费用,账面怎么做?
老师,这里怎么更改?
继续请教董孝彬老师, 需要缴纳房产税的项目包括:办公楼、一车间、宿舍、配电室、卫生间、仓库和实验室这些建筑物。 需要缴纳土地使用税的项目包括:公司门前的路面硬化、厂区内的路面硬化和排水沟化粪池这些土地使用部分。 问题:需要缴纳土地使用税的这些项目中,公司门前的路是公家的,我司无偿出资帮助硬化,不在我们不动产证上,不需要缴纳土地使用税是吗?厂区内的路面硬化、排水沟、化粪池土地面积在我司房产证上需要缴纳土地使用税是吗?
老师,两套账合并是新建一个账套录期初余额吗?
你好 老师 我们去年还是个体户核定征收 业务描述:货是去年卖出去的,也已经开了发票,那个时候核定征收,就没有做账,昨天收到货款,怎么入账比较合理?
老师,做合并报表是调期初余额吗?
董效彬老师接下把 董效彬老师接下把 怎么引入工时呢?工时是怎么来的呢?