你好 1.收到国家投入的货币资金1000000元,存入银行。 借:银行存款,贷:实收资本 2.A公司以机器设备一台对公司投资,双方协商作价180000元。 借:固定资产,贷:实收资本 3.B公司以专利一项对公司投资,该专利的公允价值为150000元。 借:无形资产,贷:实收资本 4.向银行取得为期3个月的借款120000元,款项已转存银行。 借:银行存款,贷:短期借款 5.向银行取得为期2年的借款250000元,款项已转存银行。 借:银行存款,贷:长期借款 6.以银行存款3200元支付短期借款利息。 借:应付利息,贷:银行存款
本月发生如下经济业务:(1)购入材料一批30000元,已验收入库,货款未付。(2)向银行借入3个月的短期借款60000元,直接偿还所欠供应商的货款。(3)收到投资者投入的资本150000元,存入银行。(4)以银行存款15000元,偿还短期借款。(5)将盈余公积金40000元转为资本。(6)收到客户所欠的货款35000元存入银行。(7)经董事会批准,以银行存款退还投资者股金200000元。(8)某企业代公司归还长期借款1000000元,经协商将其转为对公司资本的投入(9)向银行借入短期借款200000元,存人银行。
编制会计分录——筹资业务光明厂2019年12月发生以下筹资业务1.接受东方厂投资250000元存入银行。2.收到新华厂投入设备一台,已交付使用,双方协议价80000元。3.取得短期生产周转借款200000元,存入银行。4.上述借款年利率为4%,计提本月借款利息。5.用银行存款支付本月借款利息。
1-2编制会计分录一一筹资业务美达公司2019年3月份发生如下经济业务:1.收到国家投入的货币资金1000000元,存入银行。2.A公司以机器设备一台对公司投资,双方协商作价180000元。3.B公司以专利一项对公司投资,该专利的公允价值为150000元。4.向银行取得为期3个月的借款120000元,款项已转存银行。5.向银行取得为期2年的借款250000元,款项已转存银行。6.以银行存款3200元支付短期借款利息。
1-2编制会计分录一一筹资业务美达公司2019年3月份发生如下经济业务:1.收到国家投入的货币资金1000000元,存入银行。2.A公司以机器设备一台对公司投资,双方协商作价180000元。3.B公司以专利一项对公司投资,该专利的公允价值为150000元。4.向银行取得为期3个月的借款120000元,款项已转存银行。5.向银行取得为期2年的借款250000元,款项已转存银行。6.以银行存款3200元支付短期借款利息。
1、星光公司2010年9月发生以下经济业务(1)收到新华公司投资款70000元。存入银行(2)收到A公司投资,其中设备投资80000元,原材料价值100000元。已经交付、(3)从银行取得借款50000元,期限6个月,年利率百分之5.8,利息于季度末结算。所得款项已经存入银行。(4)收到捐赠的机器设备一台,价值27000元,已经交付使用。(5)收到B公司投入的生产线一条,双方协议价为580000元。(6)用银行存款500000元偿还到期的银行临时借款。
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
我公司商贸企业,老板想租个办公室并装修,需要些什么正规手续才能入账?
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗