您好 研发费用是指研究与开发某项目所支付的费用。 应该还有不在利润表上体现的资本化支出
老师研发经费是填 利润表上发生的研发费用吗
老师好,公司是一般纳税人,研发费用38400,现在的研发费用加计扣除优惠明细表该怎么填呢?产生研发费用以后,资产负债表和利润表需要改变吗?
老师,利润表上的管理费用-研究费用,是一定要和账上做了管理费-研发费的金额一模一样吗?还是说我账上没有做研发费,但是我实际就是研发,只不过账上没做,然后在利润表上的 管理费用-研究费用直接填上实际的研发费可以吗
老师,利润表里没有体现研发费用,企业有研发费用,财报里也有研发费用,那这个研发费用按利润表的不用填数是吗
利润表的研究费用就是研发费用吗?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
那从业人员的工资数是睡前的工资吧
那从业人员的工资数是税前的工资
没有成本和税金 费用总额和利润总额相等吧
交的税金取哪里找取数,利润表吗
没有成本和税金 费用总额和利润总额相等吧? 也没有收入吗?
有收入就收入减去费用就等于利润吧,交的税金哪里找取数呀,也是利润表上的数据吗,开了发票交的附加稅是税金吗
增值税 企业所得税 城建税 附加税 印花税等 这些都是 要看账上的应交税费 借方发生额
个人所得税不属于吧
替员工交的
个人所得税不属于单位承担税金 不算