同学,你好,需要补计提下。
老师上月工资计提少了,写发放工资时是不是不用计提了?例:借:应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
工资是本月计提本月的,次月发放上月的吗?计提时:借:管理费用贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款。是这样吗?
老师,我申报完增值税交完税在哪里打印交款凭证
贸易公司开票是不是进来是什么产品,出去也得是什么产品啊?
申报的时候,显示你还没抄报税是啥意思
我们今天遇到税务来检查了,说我们申请发票提额太高了,不过她们来检查都没出示工作证,我们也热情的招待了也给我们的收入证据给看了,态度也很好,后来走的时候又叫我们发什么工资表,银行流水,还有什么取得收入的证明材料,说我们主营业务成本高,没有取得劳务发票,也不见申报个税,想问一下,就是我们每个月都开票,都交增值税,还有申报个税,这个税务局专管员难道系统没有显示我们已经申报个税了吗,我们老板说问+微信的专管员叫什么名字,她们也不肯说,那我们老板说,叫发资料,连名字都不肯告诉我们的话就先不发,等他们下达税务通知再发,这样处理得当吗
什么情况下进项税额转出会进入到成本?
老师,请问我们公司才买了一辆新车,现在我们把这辆车原价又卖给B公司,我们能开13个点的专票么,b公司能抵扣么
老师,一般纳锐人,我给对方开的发票,我在哪里能查到对方抵没抵扣?
老师24年1月入职,25年5月离职,七月入职入职日期需要改吗
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,现在7月8月的会计分录分别怎么写?
老师咨询个问题,如果上个月开超了600多万的收入,税金70几万,没有进项抵扣,是不是只能交税了,有没有什么补救的办法
这样写不可以吗?
那分录应该怎么写
就和你上个月计提一样写就可以了