您好 请问对应的存货仓库结账了吗

2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
个体工商户不买社保的,要在电子税务局办理单位缴费登记吗
没有的,请问这个要怎么操作
您点下期末处理 然后我看看
好的,老师麻烦看下
对的 就是这里 选择仓库 然后点击处理 然后 去生成凭证
老师,请问全生成凭证之后还需要操作什么
成本核算 结转销售成本 结转期间损益
老师,请问成本核算怎么做
自己根据领用的材料 发生的人工 制造费用 在各种产品之间分摊 然后各种产品在完工产品与半成品之间分摊
老师,请问下根据领用的材料 发生的人工 制造费用 在各种产品之间分摊 这个怎么做呀,我没太明白
材料是根据各个产品领用的直接计入产品成本 发生的人工 制造费用 有多个产品生产 就要在没种产品上分摊
老师 请问是不是把制造费用先结转到生产成本,然后再把生产成本里面的人工、制造费用转到主营业务成本
把制造费用先结转到生产成本,然后再把生产成本里面的人工、制造费用转到库存商品
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问