你好!是的。就是这样的了

我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
老师好,我有个问题想要请教:问题内容描述如下:制造业的所有物料都有入库,那么在入库后直接生成了受控科目的应付账款,那么当出纳付款时是直接冲减对应的应付账款。当生产领料时有些物料是计入制造费用的,是吗?那么结转的时候就转到生产成本,这样就不会说全部是应付账款,而没有分摊费用了,是吗?我这边其他同事把有些入了库的出纳付款时直接做做成了借:制造费用,贷:银行存款,这样是错的,是吗?
你好!1是对的。2结转到生产成本的时候,跟是不是应付账款没关系。3,这样写分录不对
我想问的问题是:全部都是应付账款,那么在领料过程中如何体现制造费用(一些辅助物料),辅助物料是归集到制造费用吗
您好!应付款跟这个制造费用没关系。 你是不是应付,还是当时就付了,跟制造费用没关系 你领料了,就借生产成本—直接材料 贷原材料等
我的意思是如何摊费用,除了水电,房租,折旧,工资等,那么一些机修配件,生产辅助物料在领用的时候可以记入制造费用吗?
你好!是的。可以在领料的时候计入制造费用
那么 就是借:制造费用,贷:周转材料-低值易耗品,是这样吗
你好!是的。就是这样可以了
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了