你好!你开始是借银行存款贷递延收益吧 实际发生借管理费用 贷递延收益谢谢

你好老师,支付专家讲座,有劳务发票,劳务经费是财政拨款的,劳务个税由讲座经费里出,怎么做分录?
你好老师,支付劳务费,产生的个税由单位承担,已开劳务发票,会计分录怎么做?
老师,你好!我们是建筑劳务公司,业务中属于清包工的形式,我们自己的真正收入只是管理费,总包方支付给我们劳务费和劳务费相关的税费,管理费,我们又代发劳务费给工人,这样的会计分录该怎么做?还有劳务费我们可以转到个人办理的个体工商户账户里吗?
老师,你好,自然人从税务局代开了一张劳务报酬的发票,现在税务局核查出来需要单位代扣代缴个税,但是单位已经降劳务费全额付清,这种情况应该怎么做
老师好,我们接受专家座诊服务,那支付劳务费的时候对方是个人能给我们开什么发票吗?他能否到税局代开还是必须成立个体户才行?
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
你好老师,收到财政拨款的时:借:银行存款,贷:其他应付款科目;支出时直接冲其他应付款,这样对?
你好为什么是其他应付款呢, 合理的要进去递延收益哦,
借银行存款贷递延收益 借管理费用贷银行存款 借递延收益贷营业外收入 应该是这样
单位属于民办初中学校,没有递延收益科目
你好那就直接做其他收益吧