你好!你开始是借银行存款贷递延收益吧 实际发生借管理费用 贷递延收益谢谢
请外面的老师讲课,一共花费1050元,其中1000元为老师讲课费(由单位职工垫付,之后走公务卡报销),50元为老师应交个税(由我单位代扣代缴,走基本户),1050元均由直接拨款支付。分录应该怎么做 借:业务活动费用—劳务费 1050 贷:财政直接支付 1050 借:银行存款 50 贷:其他应交税金——应交个人所得税 50 由基本户支付个人时 借:其他应交税金——应交个人所得税50 贷:银行存款 50 这样列财务分录对吗
老师你好,我是一个工程总包单位,劳务分包了,由劳务公司给我们开劳务费发票,但是支付农民工工资有我单位的农民工专户支付,我们和劳务公司签订了一份委托我们付款协议,我想问的就是劳务公司给我们开发票,我做账是做到工程施工-人工费,还是劳务分包款
劳务费24280元、发票个人劳务费税局代开的、工人干活的时候借支了1200的生活费现金项目经理垫付的没有做其他应收、、银行打款给劳务个人23080元、1200项目经理找我报销、这个分录怎么写
我公司是建筑行业,年初发生劳务成本142万。目前老板还没有开劳务票,我开始就跟他讲要票,他好像不愿意交税,我想请教你这个怎么处理,这个费用已经支付出去了
你好老师,支付专家讲座,有劳务发票,劳务经费是财政拨款的,劳务个税由讲座经费里出,怎么做分录?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
你好老师,收到财政拨款的时:借:银行存款,贷:其他应付款科目;支出时直接冲其他应付款,这样对?
你好为什么是其他应付款呢, 合理的要进去递延收益哦,
借银行存款贷递延收益 借管理费用贷银行存款 借递延收益贷营业外收入 应该是这样
单位属于民办初中学校,没有递延收益科目
你好那就直接做其他收益吧