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你好老师,支付专家讲座,有劳务发票,劳务经费是财政拨款的,劳务个税由讲座经费里出,怎么做分录?

2022-04-11 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 10:32

你好!你开始是借银行存款贷递延收益吧 实际发生借管理费用 贷递延收益谢谢

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快账用户5994 追问 2022-04-11 10:35

你好老师,收到财政拨款的时:借:银行存款,贷:其他应付款科目;支出时直接冲其他应付款,这样对?

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:57

你好为什么是其他应付款呢, 合理的要进去递延收益哦,

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:58

借银行存款贷递延收益 借管理费用贷银行存款 借递延收益贷营业外收入 应该是这样

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快账用户5994 追问 2022-04-11 11:01

单位属于民办初中学校,没有递延收益科目

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齐红老师 解答 2022-04-11 11:03

你好那就直接做其他收益吧

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你好!你开始是借银行存款贷递延收益吧 实际发生借管理费用 贷递延收益谢谢
2022-04-11
你好,借管理费用劳务费,营业外支出 贷,银行存款 应交税费个税
2022-06-07
借主营业务成本, 贷银行存款 应交税费个税, 借应交税费个税贷银行存款。
2022-01-02
你好 应该计入到劳务分包款里面  
2021-09-01
你好 根据你的描述,首先是建议你做税收筹划 但是你们老板不愿意缴税,那么这个税收筹划可能也不是那么顺利 你可以多设置一些工人工资,这样相对来说,可以少缴税的
2021-11-01
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