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老师好,老板用自己的卡给员工发了奖金,现在要求财务公户还给他,但是不能直接转到他自己的卡上,没办法财务就先转到出纳的卡上,再由出纳转给老板,这一笔我做成了借:库存现金,贷:银行存款,但是这样我的库存现金不平,这个我应该在怎么调整

2022-04-11 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 10:34

您好,企业计提工资了?

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快账用户9521 追问 2022-04-11 10:45

没有计提,就是直接从他自己的卡上给的9000元

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齐红老师 解答 2022-04-11 11:45

您好,那您需要计提工资才可以

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快账用户9521 追问 2022-04-11 14:32

老师,给员工的奖金也要计提吗,那我计提上,但是我们这个是老板先用他自己的卡支付的,后期让财务还,这种的我现在不知道这笔账应该怎么做,麻烦您说下,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-11 15:34

您好,是的,也是需要计提,并且需要申报个人所得税

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快账用户9521 追问 2022-04-11 16:06

老师,这个我知道了,我的意思是现在直接转出给个人的这种我怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-04-11 16:10

您好,老板垫付给个人工资,借应付职工薪酬工资贷其他应付款

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您好,企业计提工资了?
2022-04-11
你好,转给出纳的钱,你可以借库存现金贷银行。
2022-04-07
你好,可以 ,出纳的相当于备用金,但是银行转账更加方便
2021-12-29
你好,就是贷其他应付款
2022-03-28
你好    你没有钱支付 可以挂其他应付款或者应付账款挂着。  有钱在支付就行了。      借其他应收款 -出纳贷银行存款 。   借库存现金贷其他应收款-出纳     借费用或者成本贷 库存现金  
2021-04-15
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