你好,可以填到无票收入,这个你做了收入就是收入了,以后就不能退了,正常填报

现在我的留抵税额,不打算退了,老师让我做无票收入,这个在增值税申报表上该怎么填写
老师,现在都打电话让退留抵税额,我有9000多留抵,不想退,可以填在未开具发票收入里面吗?下次申报的时候怎么填报,会提示数据对比异常吗?
现在让退留抵,我有九千多的税不想退,我能填到无票收入吗?下次申报的时候怎么填报表,会不会对比异常?
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
那下次填的时候,是不是可以少填开票金额
不可以呀,这个你做了无票收入就要多交这笔税
那我现在是不是还可以改报表
你可以去更正申报的
昨天税务局的打电话让改,我说下个月还能抵吗?他说能我就弄无票收入了,九千多
可以填到无票收入的
那不是下次就不能用了吗岂不是
如果你税务局同意你后面抵你后面申报可以在未开始收入减掉这笔
想问一下老师,后期如果还是一直有留抵的话怎么办呢?有什么好的处理方法来规避吗
同学,留抵就让他在那里就行了,这个实际是不用处理什么的