你好,可以填到无票收入,这个你做了收入就是收入了,以后就不能退了,正常填报

现在我的留抵税额,不打算退了,老师让我做无票收入,这个在增值税申报表上该怎么填写
老师,现在都打电话让退留抵税额,我有9000多留抵,不想退,可以填在未开具发票收入里面吗?下次申报的时候怎么填报,会提示数据对比异常吗?
现在让退留抵,我有九千多的税不想退,我能填到无票收入吗?下次申报的时候怎么填报表,会不会对比异常?
汇算的时候发现预收账款比例太高,有一部分是未开票收入,前期的增值税未对这块收入申报,现在汇算怎么办因为未开票收入前期的会计没有申报增值税,到账利润低要退税,我不想退税要怎么操作
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
那下次填的时候,是不是可以少填开票金额
不可以呀,这个你做了无票收入就要多交这笔税
那我现在是不是还可以改报表
你可以去更正申报的
昨天税务局的打电话让改,我说下个月还能抵吗?他说能我就弄无票收入了,九千多
可以填到无票收入的
那不是下次就不能用了吗岂不是
如果你税务局同意你后面抵你后面申报可以在未开始收入减掉这笔
想问一下老师,后期如果还是一直有留抵的话怎么办呢?有什么好的处理方法来规避吗
同学,留抵就让他在那里就行了,这个实际是不用处理什么的