你好,分录可以这样写 拿到发票入账时 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款8万 应付账款2万 另外2万不用付了 借:应付账款2 贷:营业外收入2 后面附个补贴的政策文件或者说明,跟收到补贴是一样的,
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师,公司买了1辆新能源汽车,开的发票价格是10万元,但是公司支付了8万元,其中有2万元是国家补贴,但是这2万元,没有补贴到公司手里,而是经销商那边直接抵了车价,没有给任何凭证,这2万元要怎样做会计分录呢
例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金6000万元,并取得了出让金票据,现在甲房产公司总共出售给客户10套住房,总价1000万元,销项税额90万元,开出普票含税价共1090万元给客户,甲房产公司收到了银行存款1090万元时请教:1.如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额;2.土地出让金票据没有显进项,现只有90万销项税额(假设无其他进项抵扣),是否需要交税?
4.王先生在2x20年注册了一家公司,注册资本是200万元。成立当年没有任何业务收入。成立的第二年,营业收入140万元。为了减少公司的开支,王先生一人身兼数职。王先生没有会计经验,于是他根据一些原始凭证完成了两年的账务登记工作。依据的经济业务如下:1.2x20年的经济业务:王先生投资200万元成立公司,款项存入公司账户。2.2×21年的经济业务:(1)购买办公用品5万元(2)公司支付王先生工资10万元(由于2×20年没有任何收入,王先生没有给自己开工资)(3)发生业务招待费和咨询费等费用共计25万元(4)购买商品80万元,以供出售(5)购买办公用房28万元(6)购买办公用的车辆12万元(7)获取营业收人140万元。王先生判断自己公司两年都亏损,没有必要交所得税和编制财务报表。于是,他完成登记账簿工作后,就结束了全部会计工作。年末税务部门来查账,税务部门认为王先生公司的账目混乱、有偷税漏税的嫌疑。王先生对税务部门的论断不服。问题:1.你如何看待税务部门的结论2.分析王先生哪里做错了3.该公司的会计工作存在什么问题4.该公司报表如何编
各位老师好,大致情况是这样,我们是子公司,需要付母公司资本收益金,比如我现在需要付母公司100万但是呢母公司欠我们子公司的应收有10万美元,汇率约定:7.15,抵扣了这部分10✖️7.15,我们只需要付母公司100-10✖️7.15。但是母公司欠我们子公司的应收10万美元是有好几个项目组成,比如每个项目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。请问这种的该如何做账,我现在做不平,问题出来在每个项目应收帐款不知道该怎么做,比如发票入账的汇率是8,现在汇率按照7.15 该怎么做呢??希望有老师能一步步教怎么做 有耐心的老师来 价格好商量 问题比较复杂 可以私下加微信说!
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除