你好; 这个 固定资产是好久收到的 ; 是21年3月收到的;这个要走固定资产去核算。 只是折旧要走 以前年度损益调整补计提的

老师,我们汽车店新增一个品牌,目前采购员工工作服,发票和付款都已完成,请问怎么做账呢?
@朴老师,我们2024年汇算的时候固定资产累计这就是80万,结果2025年销售了固定资产,累计折旧记在了借方80,所以导致2025年累计折旧余额0,这样我们在汇算清缴表中需要填写本年折旧额就是-80了,这样是对的么?我直接写负数是可以的么?
老师:收到红字发票做账时用负数冲进项税了,但勾选认证里没有红字发票(负数)可勾,都是正数。导致勾的进项比我做的进项多,怎么申报?
老师,25年度已结账.26年度缴纳25年度及以前的社保费和滞纳金,那么在26年缴纳时,滞纳金部分怎么入账?
汇算清缴财务报表年报,次年有调账,那报年报时报表是按去年的填,还是更改后填
发现去年管理费用二级科目入账错误,今年想调整科目怎么调整
25年12月开了一张发票100万,同时计提了这100万元成本,因为不合作了,在今年1月的时候冲红了这个发票,也冲红了这个成本,请问汇算的时候要调整吗?
老师,如图所示,划红线部分的全部股权解释一下
老师您好,受让土地时缴纳了契税,再次转让土地缴纳增值税时,增值税计税依据成本扣除时是否可以扣除契税?政策依据是什么?
一般纳税人买回一辆车 再卖出去,要注意什么
21年收到的,只是一直没认证,我这个月认证的话也是通过固定资产核算吗?有没有完整的会计分录?
你好; 是的。正常做 ; 借固定资产; 进项税贷 应付账款或者银行存款。 按月折旧 补:借以前年度损益调整贷累计折旧 ; 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整; 本年的折旧正常做哈
如果是22年才收到21年的发票,折旧就借固定资产带累计折旧吧?
你好 ; 22年 做 借管理费用贷累计折旧 正常做 ; 借固定资产; 进项税贷 应付账款或者银行存款。 按月折旧 补:借以前年度损益调整贷累计折旧 ; 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整; 本年的折旧正常做哈