同学你好 1 借,固定资产清理200000 借,累计折旧300000 贷,固定资产500000 2 借,银行存款248600 贷,固定资产清理220000 贷,应交税费一应增一进项28600 3 借,固定资产清理1000 贷,银行存款1000 4 借,固定资产清理19000 贷,资产处置损益19000

2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000万元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
甲企业基本生产车间于2004年初购入一台设备并投入使用。该设备原价60000元,预计使用期限5年。2007年7月2日因火灾使该项设备提前报废,经批准后进行清理。清理时以银行存款支付清理费用350元,取得残值收入700元已存入银行。设备已清理完毕。要求:(1)采用双倍余额递减法计算该项设备各年的折旧额(最后2年改直线法)。(2)计算该项设备的清理净损益。(3)编制全部清理业务的会计分录。
2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
2019年5月12日,重庆长江机器股份有限公司清理自己不使用的机器设备一台,该设备原价500000元,已计提折旧300000元。5月15日出售该设备,收到价款220000元,税费28600元,款项已存入银行。另发生的清理费用1000元,以银行存款支付。并已结转该设备清理损益。编制该设备清理的会计分录、编制该设备出售的会计分录、编制该设备支付清理费用的会计分录、编制该设备结转清理损益的会计分录。
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?