你好 这个金额不大,我们自己是没有到1万,统一作为费用的
老师好,我司前几年购买的电脑、办公桌椅等办公用品都直接一次性计入管理费用。但随着公司越来越大,希望日后将购入的设备和电脑统一按照固定资产进行管理,并逐年摊销。请问之前已经费用化的电脑和办公家具还需要重新评估残值并进行账务调整吗?还是说新买的电脑再计入固定资产,前面已经购买的就不再追溯了?
老师,公司购入电脑一台,未超过500万允许一次性抵扣,那是不是直接按发票金额可以直接借:固定资产 贷:库存现金 然后借:管理费用 贷:固定资产?还是说要分期折旧?
老师,您好!请问5000元以下新购的固定资产,我可以一次性入费用吗?另外我司外购其他公司的二手办公用品(办公桌椅和电脑,单价基本都是5000元以下的),该怎么入账?
公司购买的电脑 办公桌椅 打印机 饮水机 手机 装饰绿植 单位金额都在五千以下 总金额六万多是固定资产还是直接走费用
购买的办公桌椅和电脑,金额都不超过5000,你是直接走费用还是入固定资产?怎么处理合适?
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?