你好 ; 如果是股东转让产生的税费; 公司俩承担; 那么就计入营业外支出-税费支出; 汇算记得调整处理

老师,公司刚成立,没有收入和成本,但是有一笔股东转让交的印花税,做到营业外支出了但是在报企业所得税季报的时候营业收入和成本是不是不用填?直接填写利润总额可以吗
老师,我报企业所得税的时候,我们没有营业成本,没有营业收入,我直接填利润总额那个数吗?但是申报的时候会校验,可以这样申报吗
老师,公司从成立后一直都没有业务,只有一些费用,我的利润表上,营业收入和成本都为0,我申报季度报表时,只填了负的利润总额,但营业收入和成本为0这样行不行?
老师,企业所得税季度申报,收入填写利润报表中的营业收入,成本填写营业成本,利润也是直接填写营业利润对吗?营业成本中不需要加期间费用?但是这样填了收入减去成本不等于利润有影响没?
这个季度没有收入相应也没有成本,只有期间费用,那么申报企业所得税时是不是直接在总利润中填写负数就可以吗?收入和成本那里填写零
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
嗯嗯,那我问的老师的问题老师给回复一下
你好; 你到时报企业所得税申报表的 写在利润总额里面 。本身就写这个里面去的; 不写营业收入和营业成本栏次 ; 因为你没有收入和成本 ;对的
嗯嗯。老师那工会经费有没有优惠政策呀
这个21年有全额返还的; 22年 有的地方也出来了文件的;
什么条件全额返还呀?当地的文件搜什么内容查?
你好; 去你们当地税务局官网去看看 ; 或者直接12366问当地税务局