借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理、 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

处置固定资产,汽车收入怎么做分录
问一下,处置固定资产汽车的分录怎么做?有收入,开了销项票
一般纳税人购入车辆时抵扣了进项税额,现在低价处置固定资产,并缴纳 销项税额怎么做分录?固定资产原值70w,累计折旧17w,卖了39w,销项税额44867.26,麻烦老师帮忙写下处置这个固定资产的分录呢
请问一下公司销售固定资产汽车的会计分录是怎么做
我公司小规模企业,4月处置固定资产二手车给个人,开了普票1%,请问这张普票收入分录怎么做?整个处置的流程分录怎么做?报税怎么报?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
报税的时候怎么填呢?填在哪边?
一般纳税人13%销售货物一栏里面的。
不填在第二行吗?
它属于货物,不属于服务的。
第一行填不上
开的电子普票
只有粉色的空可以填
好,那你看一下你是不是没有货物的经营范围。
没有货物的这个税种认定。
我们是运输公司
买的车不用了,处置了
你好,找你税务局那边给你增加上这个税种认定。
直接打个电话可以吗
不在一个省
可以的,你联系上专管员就行。
好的,谢谢,我还不知道是谁来,是省外的一个公司
那你先打大厅的电话,让大厅那边给你查一下。
大厅的电话也不知道
问一下,进项大于销项,不交增值税和附加税,我处置的这个车交印花税吗?
对的是的,需要缴纳印花税,万分之五。
小规模和小型微利企业可以减半。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。