借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理、 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
处置固定资产,汽车收入怎么做分录
问一下,处置固定资产汽车的分录怎么做?有收入,开了销项票
一般纳税人购入车辆时抵扣了进项税额,现在低价处置固定资产,并缴纳 销项税额怎么做分录?固定资产原值70w,累计折旧17w,卖了39w,销项税额44867.26,麻烦老师帮忙写下处置这个固定资产的分录呢
请问一下公司销售固定资产汽车的会计分录是怎么做
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
报税的时候怎么填呢?填在哪边?
一般纳税人13%销售货物一栏里面的。
不填在第二行吗?
它属于货物,不属于服务的。
第一行填不上
开的电子普票
只有粉色的空可以填
好,那你看一下你是不是没有货物的经营范围。
没有货物的这个税种认定。
我们是运输公司
买的车不用了,处置了
你好,找你税务局那边给你增加上这个税种认定。
直接打个电话可以吗
不在一个省
可以的,你联系上专管员就行。
好的,谢谢,我还不知道是谁来,是省外的一个公司
那你先打大厅的电话,让大厅那边给你查一下。
大厅的电话也不知道
问一下,进项大于销项,不交增值税和附加税,我处置的这个车交印花税吗?
对的是的,需要缴纳印花税,万分之五。
小规模和小型微利企业可以减半。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。