你好; 没有签订话 ;那你们实际金额知道吗 ?如果知道实际金额了现在就可以报税 印花税的;
老师,我们公司老板名下有A和B两个公司,A公司开了公户,B公司没开,后来的业务是B公司跟客户签订销售合同,可是收款却是用A公司公户收的款,这个账怎么处理?并且这个销售服务签订合同得按合同金额的万分之三(小规模再减半)征收印花税对吧?
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师从税种核定中我看我们公司的印花税是有资金账簿和其它营业账簿纳税期限是按次的,那像我们的话是销售醇基燃料的这个季度的收入达到三十多万,没有签订销售合同
老师您好!我司一般纳税人,拿到片石开采权做的简易计税!因为签订的合同供货量大,有时候还要去采购碎石,开出去的销售收入含运费。现在有几个问题要请教老师: 一,我们要交资源税吗,是按照销售收入基数交吗? 二,运费我们是否可以分开开票!这样就可以少交资源税。如果分开开有无税务风险!(营业执照中没有物流这块) 三,自己开采的和外购的是否要分开记账(或者是要怎么做台账区分自采和外购),因为外购的不用交资源税吧,这块不是很清楚!谢谢老师!
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师你说的实际金额是销售收入的金额吗
如果这个季度不报这个印花税可以吗
你好; 1.是的。 就是你确定金额去报印花税的; 现在就 在申报期的; 你 发生了 金额 你要报的
那我这个分录咋写呢
你好; 借税金及附加 -印花税贷银行存款
老师我按收入入缴纳的话税率按多少缴纳
你好; 你具体是购销的话按万分之三 ; 你们是资金账簿 按万分之五减半
老师我们只是销售醇基燃料收到货款的收入,我也不懂是购销还是资金账簿啊
你好; 按购销 ; 你不是说你还核定 资金账簿吗 ? 我只是给你 附带说了下 资金账簿怎么计算的
老师我资产负债表中还有一项弄不明白就是销售收入未达到45万增值税做了减免,从明细中看账是平的,可是资产负债表中它应交税费那栏显示一个0.02呢咋
你好 ; 你这个应该是 有差异金额 ;造成了 尾差 ; 你去调整下; 做一笔 :借应交税费贷营业外收入 -税额尾差
老师我给你发张截图你帮我看看我这个增值税计提和减免的做法对吗
截图咋发不过来啊老师
按理来说我本季度的总计应交的增值税为4828.24可是从这个明细中看咋是本期合计数成8401.51本年累计是9656.46了呢
你好; 你 ;是小规模的话; 是累计金额是季度合计来结转的哦
老师那我每月都计提了,到了最后做了减免的分录就成这样了
那不行的话老师我前两个月的不计提最后一个月计提然后做减免分录吗
你应该是有尾差造成的; 你 实际不欠税了。 调整下尾差哈 做一笔 :借应交税费贷营业外收入 -税额尾差