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@郭老师,接着想问一下

2022-04-12 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 18:45

大家具体的什么问题啊?

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齐红老师 解答 2022-04-12 18:45

在的具体的什么问题?

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:07

就我刚问的,你说没有发票做暂估,下午发票来了冲回在正常做分录,你说的是收到辅料的普票吗?

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:09

就是这个问题

就是这个问题
就是这个问题
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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:10

这个辅助材料普票我在3月已经收到了,也需要暂估收入?

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:12

不暂估收入,暂估的是成本。

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:13

就是3月收到辅助材料普票了,这个普票需要暂估成本?不是没有收到发票才需要暂估成本吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:18

你好,暂估入库没有收到发票,但这材料到了不是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:18

三月份你就是没有收到发票,你在四月份才收到的。

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:23

三月份我收到了辅助材料普票啊,发票收到

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:26

三借原材料贷银行存款, 借工程施工贷原材料, 四月份借主营业务成本贷工程施工。

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:28

老师您这个就是我三月收到辅助材料普票后三月和四月份的账务处理吗?

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:30

三月份有收到发票就不再需要暂估成本吧?,就按老师写的这个分录就行吧?

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:35

你好,对的似的三月份收到的领用,然后四月份结转成本。

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:35

收到发票不需要暂估的是的分录是这么做的,对的,很正确的是这么做的,是这么理解的。

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:36

好的,感谢老师耐心教我,谢谢,我懂了

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:37

4月份有收入就可以把3月份工程施工的结转主营业务成本是吧?

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:39

对的 有收入才可以结转

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快账用户7535 追问 2022-04-12 19:41

工程施工是个什么科目?

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齐红老师 解答 2022-04-12 19:45

你好 是成本类的科目。

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