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老师:请问2021年 7-12月份的工资没有申报没有计提,因为没有业务所以没有操作。今年有业务开票了,可以把去年的计入成本抵企业所得税吗?

2022-04-13 00:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-13 00:14

您好。抵今年还是什么时候的

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快账用户7600 追问 2022-04-13 00:17

我想问的是:去年的工作可以抵做到今年吗?

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快账用户7600 追问 2022-04-13 00:20

去年的工资可以做到今年3月份吗?因为去年没有开票,所以发放工资了但没有做账报税,今年有收入了,就把去年发放的工资做到3月份,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-04-13 10:08

去年的工作可以抵做到今年吗? 是可以的

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齐红老师 解答 2022-04-13 10:08

您好,下次尽量是计提工资,

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快账用户7600 追问 2022-04-13 10:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-13 10:14

好的祝您学习愉快

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可以的,借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
2022-01-05
登录系统:登录电子税务局,进入企业所得税年报申报模块。 • 填写基础信息表:准确填写企业基本信息,如纳税人识别号、企业名称等,资产总额按实际情况填写,如果没有其他资产,可根据工资支出等情况估算一个较小的金额,从业人数填写实际发放工资的人数。 • 填写主表A100000:营业收入、营业成本填0;对于有工资支出的情况,在期间费用等相关行次中,根据工资计入的科目,将工资支出金额填入对应的“管理费用”等项目中;利润总额根据会计核算的结果填写,若只有工资支出,通常为负数。 • 填写职工薪酬支出及纳税调整明细表:第1行“一、工资薪金支出”的第1列“账载金额”填写会计核算计入成本费用的职工工资总额。第2列“实际发生额”填写“应付职工薪酬”会计科目借方发生额,即实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”,若工资支出符合税法规定的扣除条件,通常与第1列、第2列一致。第6列“纳税调整金额”为第1-5列的余额,一般情况下,若无其他调整事项,该列为0。
2025-02-13
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