你好 借:固定资产 120000 增值税 15600 贷:银行存款

(3)12月4日,从红星批发市场购入乙材料100吨,每吨3 000元,收到增值税专用发票,价款30 0000元,税率13%材料已验收入库,款项用支票支付,另由银行支付运费(现金支票)10 000元,取得运输费用专用结算单据。 (4)12月6日,用支票直接向三口农场收购用于生产加工的农产品一批,已验收入库。经税务机关批准的收购凭证上注明价款为100 000元。 (6)12月10日,收到中山百货公司委托代销商品的代销清单,销售A产品10台,每台50 000元,增值税税率为13%,对方按价款的10%收取手续费。收到支票一张存入银行。(主营业务成本为400000元) (7)12月11日,首次购进增值税税控系统专用设备,取得的增值税专用发票注明的价款为30 000元,以转账支票支付全部价税款。 (8)12月12日,向A有限公司销售B产品20台,每台20 000元,不含税货款400 000元,税率13%,同时随同产品一起售出包装箱20个,不含税价每个100元,。款项已存入银行。(B产品成本每台15 000元,包装箱成本60元) 企业为一般纳税人,写会计分录,写会计分录
老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
老师我购进一台烤炉120000元税费15600报账付款审批单1356000转账支票直接送到现场交付按照怎么写会计分录呢
某企业2022年3月发生以下业务:(1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。(2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。(3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。(4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。(5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。(6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。(7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。(8)28日,将2000元送存银行。(9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。(10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元。要求编制会计分录(要写出明细科目)
华源建筑公司2020年相关业务1.10月5日,购入水泥400吨,每吨2000元运输费10000元,款项通过银行存款账户付2、10月12日,购入板材300立方米,每立方单价3000元,货款尚未支付。3.10月20日,本月发生采购保管费17100元,通过银行存款账户支付。4、10月31日,将本月发生的17100元采购保管费,按照水泥、板材的直接成本,计算水泥板材应负担的采购保管费并结转“采购保管费”账户5、11月6日,现场项目部领用一批水泥用于设备维修,该批水泥成本为40905元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。华兴公司是北京的一家商品批发企业,2020年10月业务如下。1.从当地通达鞋业公司购进一批运动鞋,价款900000元,取得的增值税专用发票注明增值税进项税额为117000元,商品已验收入库,款项尚未支付请对该项购入业务进行处理。2.21日,华兴公司出售一批运动鞋给广业公司,增值税专用发票上注明的价款为400000元,增值销项税额为52000元,款项尚未收到,该批运动鞋成本为300000元。请作出确认收入和转成本相关的会计分录。3.月末,公司采用成本与可变
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗