实际中一般就是在你开发票的时候才确认收入。
经销商卖货是开票确认收入还是发出商品确认收入,如果先收到钱还没有开票是不是先借银行存款,挂其他应付,开票再确认收入,如果只发货,既没有开票也没有收到钱,是直接确认收入还是先借发出商品贷库存商品,收到钱还是开到票的时候确认收入
有一个餐厅,有的单位在那吃饭,挂账,当时不开发票,什么时候要账的时候再开发票,老板想先确认收入,就是没开发票以前就报上税,没开发票前可以做未开票收入,那开了发票时怎么做账务处理。
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
老师,先收到钱,也发了货,但是没有开票,是不是权责发生制,在这个时候就应该确定收入,如果当时没有确定收入,在开票时候才确定收入,该补做什么账呢
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
我们是做加油站的,先收到钱的时候,汽油已经拉给他们了,这个时候是不是要结转成本,做两笔分录,借银存贷预收账款 借主营业务成本贷库存商品等开票时候就借预收账款贷主营业务收入 应交税费_应交增值税销项,是这样吗
对,没问题,做账是这么做的。
老师为什么相同的问题,思羽老师的解答与您的解答不同呢?她说这样的话存在偷漏税的行为
东老师,还在吗
你只要及时的确认收入,结转成本,就不算偷税漏税。
好的/:ok 就是说在开票时候确认收入就行,对吧
对没问题,这个可以。
好的,非常感谢老师
不客气,帮忙给个五星。