账上按照1%的来做就可以了,借银行存款,20万贷,主营业务收入 应交税费、应交增值税198019.8*1% 把这个应交税费应交增值税结转到营业外收入就可以的。

老师您好,我公司是小规模纳税人,请问2020年第三季度我公司的含税销售额是20万元,是免征增值税的是吧?那企业所得税和附加税要不要交?
请问下老师,我是小规模企业,适用3%税率,比如我收到10万的营业额,如果是2022年1-3月计算销售额是10万/1.01吗?从4.1开始增值税小规模纳税人免征增值税那如果是4月那就是10/1.03计算销售额吗?
老师,我是小规模公司,适用税率3%,我第一季度销售20万,不含税销售额是20万/1.01=198019.8,免税额是198019.8*3%=5940.6,请问老师这个分录要怎么做呢
小规模,一个季度销售额,1%普票20万,适用3%税率的无票收入5万。做会计分录时3%的这个是按1%算税,还是3%算
老师,小规模纳税人季度超过30万全额纳税,是什么意思呢?比如我这个季度1%税率不含税发票金额3万,3%不含税发票金额10万,5%不含税发票金额20万。那我本季度应交增值税=3万*1%+10万*3%+20万*5%,这这样交税吗?
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师,应交增值税不是按3%来计算吗
好,按照百分之一来算的。
系统里面如果不交税的,默认的都是3%的忽略就可以了。
那老师,我去年第四季度的,不含税收入和增值税都是按3%来计算的,有没有风险呢
你好,那你发票开的是3%吗?
没开发票,都是无票收入的!
可以的,可以这么做的。
当上按照3%来的可以的。
你帐上按照3%来的可以的。
老师,我上账的收入,应交税费都是按3%计算的,报税也是按3%计算的,今年汇算清缴也是按去年3%的数据来填报的,有风险吗?好担心税局会让整改
没有风险的,你收到的钱和你价税合计是一样的,没有关系。
好的,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。