工资成本计入合同履约成本 借:合同履约成本 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 贷:合同履约成本
老师,工程结转成本怎么结转?分录怎么做?
老师,工程行业,成本工资,计提成本工资,分录一样?
老师,工程行业,工资成本怎样做计提分录?需要做结转成本
老师,工程行业,一直都是劳务为主,偶尔有这些发票,可以做成本?分录怎样?要结转成本?
老师:您好我们是工程施工企业.我做的成本在工程施工-合同成本中,我怎么做结转成本分录和损益结转分录
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
你好,所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出是哪个金额?
老师,请问去年年底暂估的成本,今年能不能用职工薪酬抵,工资延迟发放了
老师 上车辆保险 实际支付2766.73,但是对方开票票面金额不开车船税,我发票和实际金额对不上怎么入账呢?
老师,去年的应收账款,有一笔做成了现金,实际没有收到,现在该怎么修改?
老师,我报企业所得税汇算清缴时,期间费用明细表的职工薪酬是填管理费用明细表的工资+福利+社保+公积金+工会经费的和填写吗?办公费、业务招待费、差旅费都是在管理费用明细表里找数据填写吗?
去年工商年报里写了两个失业再就业人员,今年还需要把这两个人写进去吗?
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,如果24年年报和审计的不一致会怎么样,谢谢
老师,我进项税额这个月申报抵扣了,可上游公司要红冲抵扣了的一张发票,我申报表得改吗?改了我得交税
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
我们是分包公司,借主营业务成本贷现金,这样可以吗?
如果是劳务费的话可以这么做,但是需要对方提供发票。
我们开出发票给购买方,收到购买方工程款,把这部分钱给项目包工头
那包工头需要提供劳务发票,你们才可以这么做账,如果是员工工资就不用发票,但需要通过应付职工薪酬核算。
没有发票
总包代发工资成本~借:主营业务成本贷应收账款合同成本,对吗?
没有发票相应的成本不能税前扣除,你可以这么做账。