同学你好 你们有需要调整的吗
物业公司收入在纳税调整项目明细表里哪栏填
企业所得税调增利息收入是填A10500纳税调整项目明细表哪一栏呢?
没有发票银行手续费在纳税调整项目明细表哪个栏次填报?
加计抵减调增,纳税调整项目明细表应该填写在哪里?
小型微利企业,办公费在年度企业所得税报表里哪个地方体现要在纳税调整项目明细表里填写吗?如果填写的话,填在30栏,其他里吗
老师好,公司清算时名下的固定资产怎么处理
主营业务收入100元,主营业务成本80元,开具增值税销项票100元,收到增值税进项票80元,销售费用2元,管理费用1元,财务费用0元,13%的税率,增值税税负率1%,所得税税负率千分之一,小微企业,请问利润怎么计算,需要计算过程,谢谢
老师请教一下 公司给离职员工免费缴纳了一个月的公积金1190元和社保3077元 在零工资的情况下 请问计提和发放凭证应该怎么做 谢谢
公司账面上欠股东的钱,注销前怎么处理
高新技术企业,纯软件公司增值税可以加计扣除5%吗?如果没有进项发票,是不是就享受不了,在哪里可以申请
领料领多了怎么调整,导致原材料余额为贷方,具体怎么调整举例说明一下
工商年报资产总额保留两位还是六位?
老师好,公司注销以后公户剩余的钱打给谁
老师好,领导的市内交通费可以直接走公司报销税前扣除吗
老师,六月份税务稽查,查出2月有进项发票不合规,让做进项转出,转出在2月,这个需要怎么做会计分录呢
业务招待费要调整,但这税收金额填不了,是不是要先填A表
同学你好 你填写的不对吧 比如说收入是六十万 60万*0.5%=3000元,小于业务招待费的60%,所以税收金额应该填3000元
老师我这样算的
同学你好 你填写小金额的招待费税前扣除
我应该填93.56但填不了,填了一会就变0
同学你好 你去年的收入是多少
18712.88老师去年收入
那你按照这个乘以千分之五来计算扣除
会算,但是汇算清缴里咋填不了
同学你好 可能系统问题 明天你问税局看看