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你好,我公司是做生鲜,莱肉,粮油等食品零售批发的,请问结转主营业务收入是应以当月实出货数还是以当月开票数?因为我公司是当月出货次月才开票结算的。

2022-04-13 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-13 20:44

你好 当月确认收入的 没做收入的不结转成本 你是根据开发票的确认收入吗 是的话开发票的

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快账用户5181 追问 2022-04-13 20:47

我现在是用了实批发出货数及实际零售做收入的,但是这个收入与当月开数不一致,所以不知道增值税要如何处理

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:49

你们当月能开出发票来吗?最好是在月底那天。

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:49

当月销售出去的,在月底直接开发票。

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快账用户5181 追问 2022-04-13 20:51

批发的开不了,因为要对账才能结算,否则客户是不收票的

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:53

那你购入的这些发票是什么时间开?

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:54

主要是你们买来都是当天销售出去的,基本上不会留太长时间。

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快账用户5181 追问 2022-04-13 20:56

是的,但是月底开票开一天是开不完的

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:57

这种有风险,因为你的纳税义务完了 不一定所有的都集中到最后一天 有些就像在30或者是31那天不要货物的,你可以提前给他开,截止到月末的那几天开。

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:57

或者是你们十天半个月核对一下再开

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快账用户5181 追问 2022-04-13 20:59

要到次月1号才能知道上月全月的数,所以月底那天开不了票

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齐红老师 解答 2022-04-13 21:01

你好,那就没法算 安妮这样只能晚确认收入一个月。

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相关问题讨论
你好 当月确认收入的 没做收入的不结转成本 你是根据开发票的确认收入吗 是的话开发票的
2022-04-13
首先你按照你的实际销售来确认收入,可能有一部分还没有开票,没有开票的你就先作为未开票收入处理。
2022-04-13
你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的话,对应的成本也得结转 可以
2024-07-09
你好,按正常是采购 销售都做暂估,并且提销项税额,但是你进项没来,看看缴纳多少税,然后结转成本。开票后,把采购、销售暂估的全冲了
2024-08-20
你好,你可以挂在劳务成本里面。或者你计入其他流动资产也行。
2025-03-17
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