您好,已经计提折旧是多少钱》

某企业一台设备损毁,原价值为200万元,已经计提折旧120万元,计提固定资产减值准备10万元,支付清理费用3万元,残料变价收入8万元。编制有关固定资产清理的会计分录(不考虑相关税费)
某企业一台设备损毁,原值为200万元,已经计提折旧120万元,计提固定资产减值准备10万元,支付清理费用3万元,残料变价收入8万元。 要求:编制有关固定资产清理的会计分录(不考虑相关御税费)。
1.某企业盘盈一项固定资产重置成本为10万元,按10%提取盈余公积。试作盘盈固定资产的分录以及批准处理以后的会计分录。2.某企业盘亏一台设备,账面原值10万,已提折旧4万,报经批准按规定处理,作相关分录3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折旧4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益)。4.某企业出售一台设备,原值50万,已提折旧20万,收回出售价款35万,增值税税款4.55万,支付清理费1万,试作处置的相关分录(清理及结转损益)
1.某企业盘盈一项固定资产重置成本为10万元,按10%提取盈余公积。试作盘盈固定资产的分录以及批准处理以后的会计分录。2.某企业盘亏一台设备,账面原值10万,己提折1日4万,报经批准按规定处理,作相关分录3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折1日4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益4.某企业出售一台设备,原值50万,已提折旧20万,收回出售价款35万,增值税税款4.55万,支付清理费1万,试作处置的相关分录(清理及结转损益)
3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折1日4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益
我们是代账公司,我们有个公司在以前年度取得的成本发票,今年对方给红冲了,金额比较大,有2000万,客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去,不想补税,也找不来成本发票了,我们是代账,如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额,是客户不让做负数处理,以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚,跟我们代账没有关系,客户也同意了的情况下,后期这些红字发票如果弹出来,产生风险了,跟记账会计有责任吗?像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估,还是不做红字发票分录处理呢?
老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票,我们是A方,承包方B方,设计方C方,可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费,C开发票给B,B在开给A吗
这个月进项比销项多,多进项发票已经全部勾选了,想问一下多的会留到下个月吗?
老师,请教下,我们公司参加投标,中标后支付的“成交服务费”,对公转账,但是对方不给开发票,只给收据,这个我怎么入账
老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票, 打款的时候打给A 可以这样操作吗
老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗?
货到了,发票没打,入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款, B:借 库存 贷应付,借 应付 贷 银行存款
老师好,第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数,第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资(这部分计提时己申报过个税)和今年实际发放的工资,申报表提示比对个税是否正确?
老师,刚发现24年有一张240的费用发票作废了,但是当年入账了,请问现在怎么处理?具体分录?
老师,请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税,现在项目还没结束,现在要申报四季度所得税,之前预缴的怎么处理呢?