你好,是政府补助性质?
您好老师,收到税务局退的2019年的企业所得税的那么分录怎么做,通过营业外收入,还是以前年度调整呢
老师,企业2022年银行收到一笔2019年度高新技术企业认定通过奖励怎么做账务处理,入营业外收入吗
老师有个公司申请高新企业,从2019年到2022年,这几年账都拿来了,领导让我了解业务,看从收入,进项符合吗?要怎么看??没有头绪,2019年记账凭证,总账明细账,2020年记账凭证,2021年记账凭证,2022年记账凭证都是纸质的,刚从企业接过来的,要申请高新技术企业,账本我看记账都是按制造业记得账,只有几笔研发支出???
老师,我们企业是一家高新技术企业,请问如果收到的政府补助是不征税收入,该怎么做账务处理,对应的成本需要转出来吗?
老师,收到高新企业认定奖励,怎么做账呢,借:银行存款贷:营业外收入可以吗?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
应该算是吧
你好,借:银行存款,贷:其他收益
这个要申报的吗
不是这个补助性质怎么做账务的呢
你好,需要做所得税申报 不是这个补助性质,借:银行存款,贷:营业外收入
做其他收益要申报所得税的是吗
你好,需要申报企业所得税
老师,如果是高企补贴的呢,怎么做账务处理?
你好,如果是高企补贴 借:银行存款,贷:其他收益
老师,这个啥时候申报的呢,如果是3月收到,第一季度要申报了吗
你好,收到的季度结束,次月15日之前申报所得税