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老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到

2022-04-14 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 17:25

你好;       借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据  ;  不用去核算网上银行哈 ;   

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快账用户4032 追问 2022-04-14 17:27

那网上银行有点余额怎么弄呢

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齐红老师 解答 2022-04-14 17:34

 你好;      有有余额是你们银行里面会有的; 你 银行没有做账吗   

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你好;       借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据  ;  不用去核算网上银行哈 ;   
2022-04-14
您好 是的 这样账务处理正确的
2023-04-25
借银行存款、 财务费用、贴现息、 贷应收票据 我问一下出纳那边他是不是收到了一个银行承兑票据。
2023-10-23
您好,做往来,借,银行存款,贷,应付账款
2023-10-23
学员你好,因为票据到期不能收回款项,这个款就变成应收账款了,所以借:应收账款 565,贷:应收票据 虽然你贴现了但到期银行收不到钱,你需要偿还 所以; 借:短期借款 565,贷:银行存款 565
2022-06-09
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