你好,劳务所得预交是累计税率,你每次打款金额不同确实金额会不一样,但是汇算清缴都要并入综合所得计算,多退少补

老师你好,请问我们的业务发生在1月,发票开在2月,收款也在2月,请问增值税属期是哪个月份?
夫妻之间平价转让股份,是允许的吗?就不用交个税了吧,就印花税好了吧
老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
哦哦那老师的意思是,即便是一开始因为分开打款代缴了5万,将来计算后应该是要补缴7千块的是不?
不一定是补交7000,要看你其他综合所得有多少,但是意思就是不管你现在预交了多少,总体算来这20万要交的税肯定是一样的
明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!