您好,目前小规模纳税人3%普通发票都是免税了
小规模纳税人一个季度45万以下免征增值税,那有部分季度超过45万,一年内不超过180额度总额,是否这个年度是享受全免的?开具服务费发票是普票累计金额,是否不用按3个点的税征收增值税了
老师,我容易混淆,小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗?从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗?如果超过就按照单独开票5%全额交税?还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税?
老师4月之后,因为我们小规模有3%的税率也有5%的税率,开免税发票是免税的,是不是开5%发票,就单单5%合计收入不超过45万就免税,还是怎么理解?
老师,4月之后有3%也5%的,这两项你做账是分开来做3%的一部分、5%做一部分,3%是可以开免税发票的?那5%的超过45万不免,是不是3%免税的+5%两项合起来不超过45万才可以免税?
老师,我们有百分之三征收率也有百分之五征收率的。那1、开票金额如果没有超过45万是不是全部免税?2、如果超过45万,是不是5%部分全部交税
我做了红字退回,借:主营业务成本,贷:库存商品。凭证上的金额是红色的,那么我科目汇总的时候发生额是按照红色的数字减掉,还是按照他的相反科目加上,就比如主营业务成本借方红色我是在借方减掉还是在贷方加上这个数
老师,请问2月本年累计的借贷余都是用1月的本年累计加上2月的本月合计吗
请问270元的保险柜是固定资产吗
累计销售额超500万,是从公司开业第一个月开始算,还是开业第一次开发票那个月开始累计
您好,老师。建筑企业给工地上管理人员发放工资,工期就几个月,员工放弃社保,需要签什么样的合同合规。
未交增值税,能抵进项税额转出吗?
老师老师未分配利润是不是企业交完所得税了,剩下的
你好,我公司于24年11月成立,工商年报0申报可以嘛?
汇算清缴时,退企业所得税,分录怎么写
我们是小规模纳税人做冻货批发,我们老板进货发票只有一种牛肉,单价41元一公斤,平时卖货不光有牛肉还有别的牛排或者羊肉,开发票给对方也只能开牛肉发票!但是单价就会偏高60一公斤!我结转成本的时候利润就高了!就会多交企业所得税!其实卖的没那么高的利润!这怎么办呢?因为平时进货老板就没要过进项发票!只有成吨的要货才要发票!所以结转成本就会很麻烦,利润偏高,其实没那么多利润!也就1公斤2元的利润 我跟老板说要发票,可是老板说要发票成本就高了!不要发票成本就低,应该是税钱上家就给免了
小规模纳税人有开免税发票也开5%:”的发票,那5%的不超过45万免税?是不是要加上免税销售额合计数不超过45万,5%发票才可以免税?
您好,目前没有45万元限制了
您好,3%部分是免税,5%不是
那就是5%的开多少就要交多少税?
您好,是的,您的理解非常正确
可是为什么我在平台问,说5%不超过45万还是免税呢?
您好,可以让对方提供依据。从来都是有5%有优惠
您好,可以让对方提供依据。从来都没有5%有优惠