借固定资产贷利润分配未分配利润。

老师,您好,以前年度把固定资产放在管理费用里面了,请问一下需要怎么调账呢?
老师,下午好,以前的会计在以前年度把汽车计入了管理费用,请问一下我要怎么调账呢?
老师,我想问下我现在想把固定资产调整成管理费用。2022年以前的折旧怎么调整,2022年的借:管理费用 贷:固定资产 借:累计折旧 借:管理费用负数
老师,22年固定资产调整用了以前年度损益调整,需要记在22年的费用里面,还要考虑以前年度吗
之前年度购买的办公桌,账面全部做成管理费用了,现在要把它调整成固定资产,账面怎么处理
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
你的折旧可以补上,借利润分配未分配利润,贷累计折旧。
好的,谢谢老师,老师还有一个问题是发现以前年度漏记的成本要怎么调呢?
借利润分配未分配利润贷库存商品。
不是直接补计提的吗?
你好,这个就是的,你结转成本的正常分录是怎么做的?
放在一堆发票里面,然后这个发票没有登记入账
正常的是不是借主营业务成本贷,库存商品结转的?你结转的成本怎么做的?
结转成本借方余额变成贷方余额
你好,实在是没看懂你这个是什么意思,正常结转的成本怎么做?我给你写分录。